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集团企业召开2013年度审计工作会

发布时间:2013-03-29 浏览次数:

3月27日,集团企业召开2013年度审计工作会。集团企业财务总监吕德明、审计部和财务部及集团所属各单位内部审计人员共40余人参加了会议。

   

会议传达了北京市审计局李颖津局长在加快和推进内部审计建设工作会上的讲话精神,布置了集团企业成立内审小组开展专项审计工作的相关事宜,重申审计部日常报表报送的相关要求。集团审计部部长李胜强作了《加强审计监督,提高审计服务,围绕企业生产经营活动,努力开创内部审计工作新局面》的专题审计工作报告,并对2013年审计工作进行了部署安排,同时对开展内部审计工作成绩突出的二级单位进行了表扬。

集团财务总监吕德明对照北京市内部审计工作整体开展情况,分五个方面分析了集团内部审计工作的实际状况,深入剖析了集团内部审计工作中存在的薄弱环节;通过审计部的实际案例,强调了内部审计在企业经营过程中发挥的重要作用,要求各单位内部审计人员担负起应有的职责,发挥审计监督作用,并从十四个方面对集团内部审计人员提出了具体要求,确保2013年审计工作圆满完成。

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